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下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:()

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    财务报表(financial statement)、债权人(creditor)、社会公众(public)、使用者(user)、审计报告(audit report)、备份文件(backup file)、证券监管机构(securities supervision agencies)、产品销售(product sales)、职工住房公积金

  • [单选题]下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是:()

  • A. 审查职工住房公积金的计提是否正确
    B. 审查人工费用的计算是否正确
    C. 审查产量和工时的记录与审核是否相互独立
    D. 审查职工薪酬在财务报表中的反映是否完整正确

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  • 学习资料:
  • [多选题]注册会计师为上市公司提供财务报表审计服务,审计报告的预期使用者有()等。
  • A. 公司全体股东
    B. 公司债权人
    C. 证券监管机构(securities supervision agencies)
    D. 社会公众

  • [多选题]审计主体包括()。
  • A. 国家审计机关
    B. 内部审计机构
    C. 公司经理
    D. 注册会计师

  • [多选题]某注册会计师负责对A公司20×8年度财务报表进行审计。请代注册会计师做出正确的专业判断。为保证所有的产品销售(product sales)均已入账,A公司下列控制活动中与这一控制目标直接相关的有()。
  • A. 对销售发票进行顺序编号并复核当月开具的销售发票是否均已登记入账
    B. 检查销售发票是否经适当的授权批准
    C. 将每月产品发运数量与销售入账数量相核对
    D. 定期与客户核对应收账款余额

  • [单选题]在调查某网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议()
  • A. 在单独安全的服务器上生成并维护网络服务器记录。
    B. 只允许管理用户接触网络服务器记录。
    C. 对网络服务器记录加密,以保证记录无法被删除。
    D. 从备份文件将网络服务器记录自动恢复到网络服务器。

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