正确答案: C
            向客户发放有关事务所情况的手册 
            题目:会计师事务所在招揽业务时,可以()。
           
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                 [单选题]在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助()
                                                
                  
                                                                
                
                
                            
                
                 [单选题]制定业务工作方案发生在业务的以下哪个阶段()
                                                
                  
                                                                                                                     计划阶段; 
                                                                                                                                    
                
                
                            
                
                 [单选题]外部的质量评估小组正在评价审计活动的独立性审计活动开展的业务都在其工作范围内以下哪项报告职责最有可能威胁到审计活动的独立性()
                                                
                  
                                                                                                                     向主计长报告 
                                                                                                                                    
                
                
                            
                
                 [单选题]在以下哪种抽样方法中,总体中每个样本项目金额的变化性会影响样本量()?
                                                
                  
                                                                                                                                                                 每单位均值抽样 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [多选题]为确定“应付债券”的真实性或完整性,可直接()进行函证。
                                                
                  
                                                                         债权人 
                                                                                                                                             承销人 
                                                                                        
                
                
                            
                
                 [多选题]审计人员应当将重要账户或交易类别的部分或全部认定的控制风险评为高水平的情况是()。
                                                
                  
                                                                         被审计单位的内部控制失效 
                                                                                                 审计人员难以对内部控制的有效性做出评价 
                                                                                                 审计人员拟不进行符合性测试