必典考网

()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1717
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    真实性(authenticity)、全过程(whole process)、内部监督(internal supervision)、董事会(board of directors)、主要目标(main goal)、汇总表(summary statement)、明细账(detail account)、基准日、不符合(inconformity)、日记账(journal book)

  • [单选题]()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

  • A. 内部环境
    B. 控制活动
    C. 信息与沟通
    D. 内部监督

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]在了解内部环境时,通常考虑的因素是()。
  • A. 内部控制的人工成分
    B. 内部控制的自动化成分
    C. 公司董事会对内部控制重要性的态度和认识
    D. 会计信息系统

  • [单选题]在资金支付流程中,正确的流程是()。
  • A. 支付申请→支付审批→办理支付
    B. 支付申请→支付审批→支付复核→办理支付
    C. 支付申请→支付复核→办理支付
    D. 支付发生→支付审批→支付复核→办理支付

  • [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。
  • A. 审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成
    B. 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
    C. 董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
    D. 一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

  • [多选题]按照内部控制缺陷的本质分类,可以把内部控制缺陷分为()。
  • A. 设计缺陷
    B. 运行缺陷
    C. 重大缺陷
    D. 重要缺陷

  • [多选题]按照《评价指引》规定,企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告。下列关于内部控制评价报告的有关说法中,正确的有()。
  • A. 内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门
    B. 企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告
    C. 对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的影响内部控制有效性的因素,企业应当根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整
    D. 企业的经营管理者应当对内部控制评价报告的真实性负责

  • [多选题]下列行为中,不符合(inconformity)内部控制要求的有()。
  • A. 不经过审批付款
    B. 总账与日记账(journal book)、明细账(detail account)由不同人员登记
    C. 未经开户行批准,坐支现金
    D. 支付款项所需印章由一人保管

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/49lje0.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号