正确答案: D

两者所需获取的审计证据是相同的

题目:关于“控制测试”和“了解内部控制”,说法错误的是()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]在以存货内部控制目标为起点对X公司存货内部控制实施控制测试时,为测试下列()控制目标,注册会计师不仅应抽取出库单及相关领料单,检查是否正确输入计算机信息系统并经过适当层次的复核,而且应抽取相关的盘点明细表并检查是否经过适当层次的复核。
  • 发出原材料


  • [多选题]注册会计师应当及时编制审计工作底稿,其主要目的体现在()
  • 提供充分、适当的记录作为审计报告的基础

    提供证据证明注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定进行了审计工作


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