正确答案: C
前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;
题目:以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性()
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[单选题]如果对有关现金交易审计工作底稿的复核揭示出近来发现的欺诈交易没有包括在已测试且经合理设计的交易的统计样本中,下列哪项是正确的推论()?
审计是在合理的职业谨慎情况下进行的,因为对重要交易的适当抽样样本进行了测试。
[多选题]注册会计师职业道德通常包括()。
职业品德
职业纪律
专业胜任能力
职业责任
[多选题]注册会计师财务报表审计目标是对财务报表的()发表审计意见。
合法性
公允性
会计处理方法的一贯性
[单选题]在审计过程中,注册会计师将了解到的被审计单位高层管理人员的情况形成文字记录,属于()。
口头证据
[单选题]注册会计师审计固定资产减少的主要目的在于()。
已经减少的固定资产是否已作相应的会计处理