正确答案: A

内部控制的设计和运行受制于成本效益的原则

题目:会计报表总存在一定控制风险,即,审计风险模型中的控制风险始终大于零,其主要原因最可能是()

解析:逻辑上讲,控制风险始终大于零的原因是,内部控制具有固有限制,崐在四个选项中,只有A是固有限制的表现之一。B是错的;C不是“原因”,而是“结果”,D虽正确,但并不是控制风险大于零的原因。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]在归档审计工作底稿时,下列有关归档期限的要求中,A注册会计师认为正确的是()
  • 在审计报告日后六十天内完成审计工作底稿的归档工作

  • 解析:审计工作底稿的归档期限为审计报告日后六十天内。如果注册会计师未能完成审计业务,审计工作底稿的归档期限为审计业务中止后的六十天内。

  • [单选题]在区别鉴证对象和鉴证对象信息时,下列说法中,A注册会计师认为错误的时()。
  • 在对甲公司遵守法律法规的情况提供鉴证服务时,鉴证对象可能是法律法规


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