正确答案: D

确定所有的申请人都有会计学学位。

题目:对于每位潜在的内部审计师的资历和熟练程度应该取得合理的保证。以下哪项不正确地运用了这个原则()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列关于审计质量控制的表述,正确的是:()
  • 审计质量控制制度的要素包括审计职业道德规范


  • [单选题]在核实货币资金收支截止期时,审计人员发现被审计单位经常会采取下列做法,其中属于高估期末银行存款账面余额的是:()
  • 将决算日前已收到尚未解缴银行的银行汇票列入当期银行存款借方


  • [多选题]某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于:()
  • 财务审计

    事后审计

    就地审计

    内部审计


  • [单选题]假设审计职员拥有必要的经验和训练,那么最适合审计职员从事的工作是()
  • 作为评估小组的成员,检查供应商会计软件的控制并根据风险因素的不利影响划分等级


  • [多选题]属于治理层对财务报告过程的审核或监督职责有()。
  • 审核或监督企业的重大会计政策

    审核或监督企业财务报告和披露程序

    审核或监督企业财务报告和披露程序

    聘任和解聘负责企业外部审计的注册会计师,并与其进行沟通


  • [单选题]下列不属于银行存款函证对象的是()。
  • 往来单位的开户银行


  • [单选题]“凡事预则立,不预则废”,这句话在审计工作中体现在()上。
  • 审计计划


  • [单选题]内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息()
  • 必须立即报告给适当的政府机构。


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