[单选题]下列符合公司审计委员会成员任职资格的是()。
正确答案 :D
公司的独立、非行政董事
解析:审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验。
[单选题]下列不属于销售业务需要关注的风险的是()。
正确答案 :D
产品存在质量问题
解析:本题考核企业内控应用指引中的销售业务。销售业务需关注的主要风险包括:(1)销售政策和策略不当,市场预测不准确,销售渠道管理不当,可能导致销售不畅、库存积压、经营难以为继。(2)客户信用管理不到位,结算方式选择不当,账款回收不力等,可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈。(3)销售过程存在舞弊行为,可能导致企业利益受损。
[多选题]下列各项属于内部控制活动的有()。
正确答案 :ABCD
会计系统控制
财产保护控制
运营分析控制
绩效考评控制
解析:本题考核内部控制的要素。基本规范将控制活动或控制措施概括为七个方面,即不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
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