正确答案: A

正确

题目:直接材料成本的审计一般应从审阅材料和生产成本明细账人手,抽查有关的费用凭证,验证企业产品直接耗用材料的数量、计价和材料费用分配是否真实、合理。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]审计机关对审计工作底稿复核人员不包括()。
  • 被审计单位内部审计人员


  • [单选题]在空间上,很多审计证据还要受到的限制是()。
  • 地域性


  • [单选题]()设立的会计师事务所,不具有法人资格。
  • 合伙


  • [多选题]按照相关审计准则的规定,导致注册会计师出具非无保留意见审计报告的情形通常应包括()。
  • 注册会计师与管理层在会计政策的选用、会计估计的作出或财务报表的披露方面存在分歧

    审计范围受到一定限制

    由于客观环境而非管理层故意造成的审计范围在一定程度上受限


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