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[多选题]下列关于审计风险的表述,正确的有:()
正确答案 :
ABDE
审计风险是作出错误审计结论的可能性
审计风险可以控制,却不能完全消除
审计人员对不可控风险也应充分评估,并确定其对审计工作的影响
分清审计机构与被审计单位的责任是控制审计风险的一种方法
[单选题]测试控制的业务工作方案应该()
正确答案 :
A
为每项所评价的经营活动专门制定
[单选题]建立健全有效的内部控制应属于()。
正确答案 :
B
会计责任
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审计计划可分为()。
2022高级审计师题库审计师(综合练习)题库考试考试试题试卷(5AA)
注册会计师进行PPS抽样必须满足两个条件:第一,总体的错报率很
注册会计师职业道德规范是用以()。
审计抽样是指注册会计师对某类交易或账户余额中低于百分之百的项
某企业的内部审计师正在审计该企业一家燃气发电厂的生产成本,审
注册会计师执业时应遵守()。
会计师事务所在招揽业务时,可以()。
基于责任方认定的业务和直接报告业务的区别主要()。
以下哪项技术能用于估计抽样计划的标准离差()?
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建立审计历史数据库的优点不包括以下哪项()
一份有关一家制造公司废物处理职能的经营性审计报告应该强调()
下列()不属于生产与存货循环涉及的业务活动。
观察法被认为是一项可靠的审计程序,但是它的用途有限。尽管如此
对预付账款审查的目标不应该包括()。
如果注册会计师将可接受检查风险的水平分为高、中、低三种水平,
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