正确答案: B
            董事会和高级管理层 
            题目:()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能,是商业银行实施有效风险管理的关键。
             解析:本题考查的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能,是商业银行实施有效风险管理的关键。
 
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                 [多选题]下列关于商业银行风险管理信息系统的理解正确的有()。
                                                
                  
                                                                         风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的,或者具有多向交互式、智能化的特点 
                                                                                                 风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据 
                                                                                                 风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作 
                                                                                                 风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产” 
                                                                                        
                
                解析:风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的,或者具有多向交互式、智能化的特点,风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据,风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作,所以A、B、C正确;风险管理信息系统不能制约数据的特性,所以E项错误;风险管理信息系统商业银行核心“无形资产”,必须设置严格的质量和安全保障标准,所以D项正确。 
                            
                
                 [单选题]法律/合规部门主要承担的职责不包括()。
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                             经营管理的合规性和合规部门工作情况 
                                            
                
                
                            
                
                 [多选题]巴塞尔委员会建议搭建的风险管理组织架构中,核心是构建由()组成的风险管理"三道防线"。
                                                
                  
                                                                                                                     前台业务部门 
                                                                                                 风险管理职能部门 
                                                                                                 内部审计部门