正确答案: D
            D、督导的谨慎性原则可以完全消除审计风险 
            题目:据内部审计准则规定,内部审计机构制定督导制度错误的提法是()。
           
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                 [单选题]持有至到期投资应按照取得时的()作为初始确认金额。
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                             公允价值和相关的交易费用 
                                            
                
                
                            
                
                 [单选题]按抽样决策的(),审计抽样分为统计抽样和非统计抽样。
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                             依据 
                                            
                
                
                            
                
                 [单选题]审计活动的发起者往往是与被审计单位有着权责关系的()。
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                             财产所有者 
                                            
                
                
                            
                
                 [多选题]审计机关主要检查或者了解下列整改事项:()。
                                                
                  
                                                                         执行审计机关作出的处理处罚决定情况 
                                                                                                 对审计机关要求自行纠正事项采取措施的情况 
                                                                                                 根据审计机关的审计建议采取措施的情况 
                                                                                                 对审计机关移送处理事项采取措施的情况 
                                            
                
                
                            
                
                 [单选题]为了保证得出的审计结论、形成的审计意见是恰当的,注册会计师不应将获取审计证据的()作为减少不可替代的审计程序的理由。
                                                
                  
                                                                                                                                                                                                             A和C