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2022风险管理框架下的内部控制题库基础知识每日一练(04月17日)

来源: 必典考网    发布:2022-04-17     [手机版]    
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导读

必典考网发布2022风险管理框架下的内部控制题库基础知识每日一练(04月17日),更多风险管理框架下的内部控制题库的每日一练请访问必典考网战略与风险管理题库频道。

1. [单选题]下列不属于资产管理需关注的主要风险的是()。

A. 存货积压或短缺,可能导致流动资金占用(occupation of fund)过量、存货价值贬损或生产中断
B. 固定资产更新改造(renewal and transformation)不够、使用效能低下、维护不当、产能过剩,可能导致企业缺乏竞争力、资产价值贬损、安全事故频发或资源浪费
C. 研究成果转化应用不足、保护措施不力,可能导致企业利益受损
D. 无形资产缺乏核心技术、权属不清、技术落后(lag in technology)、存在重大技术安全隐患,可能导致企业法律纠纷、缺乏可持续发展能力


2. [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。

A. 审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成
B. 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要
C. 董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责
D. 一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的


3. [单选题]下列不属于组织架构设计与运行中需关注的主要风险的是()。

A. 缺乏对员工的风险教育
B. 治理结构形同虚设
C. 缺乏科学决策、良性运行机制和执行力
D. 权责分配不合理


4. [多选题]下列关于企业在资金活动中需关注的主要风险的说法中正确的有()。

A. 筹资决策不当,引发盲目扩张或丧失发展机遇
B. 投资决策失误,引发资本结构不合理或无效融资
C. 资金调度不合理、营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余
D. 资金活动管控不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈


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